昭觉县教育和科学技术知识产权局 关于印发《2017年教育内部审计工作实施方案》的通知


来源:县教科局 时间:2017年03月13日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错
昭教科〔2017〕1号

城区各校,各教办、农村中学、乡镇中心校、幼儿园:

  经县教科局研究,现将《2017年教育内部审计工作实施方案》印发给你们,请遵照执行。

  昭觉县教育和科学技术知识产权局

  2017年2月21日

  信息公开选项:主动公开

  

2017年教育内部审计工作实施方案

  为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,促进全县教育事业持续健康发展,根据教育部内部审计工作有关规定,结合我县财务管理实际,经研究决定,制定如下实施方案。

  一、指导思想

  认真贯彻执行《中华人民共和国审计法》、《教育系统内部审计工作规定》精神,按照“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的审计工作方针,有步骤、有重点地对我县中小学校、幼儿园实施财务审计。进一步完善学校管理机制,提高管理水平,推进全县教育系统反腐倡廉建设、财经管理水平和内部管理水平的提升,促进各项教育惠民政策的全面落实。

  二、工作目标

  坚持“依法依规、实事求是、客观公正、规范行为”的原则,有步骤、有重点地对我县中小学校、幼儿园实施审计,为领导决策提供依据。

  三、审计对象与范围

  (一)审计对象

  全县各片区教办、中小学、幼儿园。

  (二)审计范围

  2016年学校所有经费,具体包括学校财务收支、预算内生均公用经费、各种专项资金等。重大问题向以前年度追溯。

  四、审计工作重点

  (一)学校财务收支情况检查。

  (二)学校收费、代管费是否规范检查。

  (三)“三免一补”、学生营养午餐等惠民专项经费的检查。

  (四)学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等是否按规定实行报批和政府采购。

  (五)学校是否建立健全财务管理内部控制制度,从事学校财务管理的记账人员与审批人员、出纳人员、经办人员、财物保管人员的职责权限是否明确,是否做到相互分离、相互制约、相互监督。

  (六)学校是否存在私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等违纪问题。

  (七)学校是否定期组织资产清查工作,学校国有资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等,是否经学校领导集体研究,按国有资产处置管理的有关规定,报主管教育行政部门、财政部门审批。

  (八)学校是否建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,并建立学校资产台账,定期组织资产清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符。

  五、工作要求

  (一)内部审计工作主要审计学校收支情况,弄清学校收入和支出状况,了解学校整个财务运行情况,了解学校资产管理状况,了解学校资金使用效益情况,并以此从一个侧面来反映学校校长在执行财务制度,规范财务行为,加强财会队伍建设,促进教育教学管理等方面的经验和做法,找出存在的问题,以更好地促进学校财务管理工作。

  (二)实行审计和检查相结合,突出学校财务收支审计,兼顾学校财务检查。在具体进行审计过程中,城内中小学校、乡镇中心校、农村中学以审计为主,其它学校以检查为主。

  (三)审计结束后,汇总审计查出的问题,针对性地提出改进意见和建议,形成审计报告,提交审计领导小组讨论后,送达被审计学校。对问题严重的,按相关规定予以处理。

  六、时间安排

  2017年3月下旬开始到11月中旬结束, 具体时间以审计通知书下达时间为准。

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